目 录
第一部分 中共丹东市委党校概况
一、 主要职责
二、 部门机构设置
第二部分 中共丹东市委党校2016年度部门决算报表
一、2016年度收入支出决算总表
二、2016年度收入决算表
三、2016年度支出决算表
四、2016年度财政拨款收入支出决算总表
五、2016年度一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、2016年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(空表无数据)
八、2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
九、2016年度财政专户管理资金收入支出决算表
第三部分 中共丹东市委党校2016年度预算执行情况分析
第四部分 名词解释
第一部分中共丹东市委党校概况
一、主要职责
中共丹东市委党校是在市委直接领导下培养党员领导干部和理论干部的学校,是市委的重要部门,是培训轮训党员领导干部的主渠道。丹东行政学院是培训公务员、培养公共管理人员、开展社会科学研究和决策咨询的机构,是市政府直属单位。丹东社会主义学院是中国共产党领导的统一战线性质的政治学院,是开展党的统一战线工作的重要部门。
中共丹东市委党校、丹东行政学院、丹东社会主义学院(以下简称“一校两院”)实行“三块牌子、一套班子”的体制,发挥着党政领导干部培训轮训、公务员教育培训、开展党的统一战线工作的主渠道作用,发挥着学习、研究和宣传马克思主义及其中国化成果的重要阵地作用和公共行政理论、政府管理创新研究的重要基地作用,发挥着党委、政府决策的思想库作用。
一校两院的主要任务是培训轮训党员领导干部及后备干部、公务员、培养理论干部,承办市委和政府举办的专题研讨班和下达的课题任务,开展哲学社会科学研究,开展决策咨询工作,开展研究生教育及其他形式的干部继续教育和培训等。
承办市委市政府交办的其他事项。
二、部门部门机构设置
2016年末共有机构数是1个。
单位内设机构19个,分别为办公室、机关党委、人事处、组教处、研究生部、财务处、对外交流处、基础理论教研部、党史党建教研部、东北亚问题研究室、市情教研部、经济学教研部、法学教研部、公共管理教研部、统战理论教研部、科研部、科技文化教研部、图书馆、行政保卫处。
第二部分中共丹东市委党校2016年度部门决算公开报表
(见附件)
/upload/file/20171031/20171031143762426242.xls
第三部分中共丹东市委党校2016年度部门预算执行情况分析
一、综合收支情况分析
(一)收入总计1834.18万元,比上年增加318.55万元,同比增长21%。增长原因:工资调整、培训费增加,具体如下:
财政拨款收入1702.97万元;事业收入130万元,主要是培训费等收入;其他收入1.21万元,主要是利息等收入。
(二)支出总计1834.18万元,比上年增加318.55万元,同比增长21%。增长原因:工资调整、培训费增加,具体如下:
基本支出1774.81万元,主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,其中:工资福利支出616.35万元,对个人和家庭的补助支出511.53万元,商品和服务支出621.15万元。
二、财政拨款支出情况分析
(一)总体情况
财政拨款支出决算反映“一校两院”2016年整体财政拨款支出情况,既包括使用当年财政拨款发生的支出。2016度财政拨款支出1702.97万元。
(二)具体情况
2016度财政拨款支出1702.97万元,按支出功能分类科目分,为一般公共服务支出1702.97万元。包括:
(1)工资福利支出616.35万元,占支出总预算的36.19%,增加109.92万元,同比增长21.7%
(2)商品和服务支出380.32万元,占支出总预算的22.34%,增加68.63万元,同比增长15.49%。主要是办公费、水电费等支出。
(3)对个人和家庭的补助621.15万元,占支出总预算的36.47%,增加106.02万元,同比增长20.58%。主要是离退休费、住房公积金等支出。
(4)其他资本性支出25.77万元,占支出总预算的1.51%,减少25.39万元,同比减少49.61%。主要是办公设备购置等支出。
(5)基本支出结余59.37万元,占支出总预算的3.49%。主要用于养老保险缴纳。
三、关于“三公”经费支出情况
2016年度公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出20.22万元,其中:因公出国(境)费0万元,公务接待费2.45万元,公务用车购置及运行维护费17.77万元。2016年度“三公”经费支出决算总额比年初预算数减少14.78万元,减少42.22%;比2015年决算减少12.89万元,下降38.94%,主要是公车减少,降低运行费用。
1.因公出国(境)费0万元,主要用于0等,2016年参加出国(境)团组0个,累计0人次。
2.公务接待费2.45万元,主要用于公务接待、学员外出培训无法在校就餐发生的费用等,2016年国内公务接待累计17批次,710人,共计2.45万元。
3.公务用车购置及运行维护费17.77万元,其中:公务用车购置费0万元,公务用车运行维护费17.77万元。2016年购置公务用车0辆,年末公务用车保有量3辆。
四、机关运行经费支出情况
2016年”一校两院”支出406.1万元,比2015年减少16.6万元,减少3.92%。
五、政府采购支出情况
2016年”一校两院”政府采购支出总额123.54万元,其中:政府采购货物支出70.01万元,政府采购工程支出44.73万元,政府采购服务支出8.8万元。
六、国有资产占用情况
截至2016年12月31日,”一校两院”共有车辆3辆,其中:老干部用车1辆,机要通信用车1辆,应急用车1辆。
七、预算绩效管理工作开展情况
2016年”一校两院”对整体绩效进行了绩效评价,涉及财政拨款1702.97万元。
第四部分 名词解释
1.财政拨款收入:指市级财政当年拨付的资金。
2. 事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
3. 经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4. 其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
5. 上年结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
6. 基本支出:指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
7. 项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
8. 住房公积金:反映行政事业单位按人力资源和社会保障局、财政局规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
9. “三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
10. 其他支出:反映其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。
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2016年度收入支出决算总表
|
|
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|
金额单位:元
|
编制单位:中共辽宁省丹东市委党校
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2016年度
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|
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|
|
|
财决01表
|
收入
|
支出
|
项目
|
行次
|
年初预算数
|
调整预算数
|
决算数
|
项目(按功能分类)
|
行次
|
年初预算数
|
调整预算数
|
决算数
|
项目(按支出性质和经济分类)
|
行次
|
年初预算数
|
调整预算数
|
决算数
|
栏次
|
|
1
|
2
|
3
|
栏次
|
|
4
|
5
|
6
|
栏次
|
|
7
|
8
|
9
|
一、财政拨款收入
|
1
|
13,898,500.00
|
17,029,700.00
|
17,029,700.00
|
一、一般公共服务支出
|
37
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
一、基本支出
|
60
|
12,192,700.00
|
18,329,700.00
|
17,748,109.22
|
其中:政府性基金预算财政拨款
|
2
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
二、外交支出
|
38
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
人员经费
|
61
|
10,909,700.00
|
12,956,593.10
|
12,375,002.32
|
二、上级补助收入
|
3
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
三、国防支出
|
39
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
日常公用经费
|
62
|
1,283,000.00
|
5,373,106.90
|
5,373,106.90
|
三、事业收入
|
4
|
1,000,000.00
|
1,300,000.00
|
1,300,000.00
|
四、公共安全支出
|
40
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
二、项目支出
|
63
|
2,705,800.00
|
0.00
|
0.00
|
四、经营收入
|
5
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
五、教育支出
|
41
|
14,304,800.00
|
17,697,790.00
|
17,116,199.22
|
基本建设类项目
|
64
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
五、附属单位上缴收入
|
6
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
六、科学技术支出
|
42
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
行政事业类项目
|
65
|
2,705,800.00
|
0.00
|
0.00
|
六、其他收入
|
7
|
0.00
|
0.00
|
12,109.22
|
七、文化体育与传媒支出
|
43
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
三、上缴上级支出
|
66
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
8
|
|
|
|
八、社会保障和就业支出
|
44
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
四、经营支出
|
67
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
9
|
|
|
|
九、医疗卫生与计划生育支出
|
45
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
五、对附属单位补助支出
|
68
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
10
|
|
|
|
十、节能环保支出
|
46
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
69
|
|
|
|
|
11
|
|
|
|
十一、城乡社区支出
|
47
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
支出经济分类
|
70
|
—
|
—
|
—
|
|
12
|
|
|
|
十二、农林水支出
|
48
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
基本支出和项目支出合计
|
71
|
—
|
—
|
17,748,109.22
|
|
13
|
|
|
|
十三、交通运输支出
|
49
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
工资福利支出
|
72
|
—
|
—
|
6,163,511.82
|
|
14
|
|
|
|
十四、资源勘探信息等支出
|
50
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
商品和服务支出
|
73
|
—
|
—
|
5,115,372.82
|
|
15
|
|
|
|
十五、商业服务业等支出
|
51
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
对个人和家庭的补助
|
74
|
—
|
—
|
6,211,490.50
|
|
16
|
|
|
|
十六、金融支出
|
52
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
对企事业单位的补贴
|
75
|
—
|
—
|
0.00
|
|
17
|
|
|
|
十七、援助其他地区支出
|
53
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
债务利息支出
|
76
|
—
|
—
|
0.00
|
|
18
|
|
|
|
十八、国土海洋气象等支出
|
54
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
基本建设支出
|
77
|
—
|
—
|
0.00
|
|
19
|
|
|
|
十九、住房保障支出
|
55
|
593,700.00
|
631,910.00
|
631,910.00
|
其他资本性支出
|
78
|
—
|
—
|
257,734.08
|
|
20
|
|
|
|
二十、粮油物资储备支出
|
56
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
其他支出
|
79
|
—
|
—
|
0.00
|
|
21
|
|
|
|
二十一、其他支出
|
57
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
80
|
|
|
|
|
22
|
|
|
|
二十二、债务还本支出
|
58
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
81
|
|
|
|
|
23
|
|
|
|
二十三、债务付息支出
|
59
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
82
|
|
|
|
本年收入合计
|
24
|
14,898,500.00
|
18,329,700.00
|
18,341,809.22
|
本年支出合计
|
83
|
14,898,500.00
|
18,329,700.00
|
17,748,109.22
|
用事业基金弥补收支差额
|
25
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
结余分配
|
84
|
—
|
—
|
0.00
|
年初结转和结余
|
26
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
交纳所得税
|
85
|
—
|
—
|
0.00
|
基本支出结转
|
27
|
—
|
—
|
0.00
|
提取职工福利基金
|
86
|
—
|
—
|
0.00
|
项目支出结转和结余
|
28
|
—
|
—
|
0.00
|
转入事业基金
|
87
|
—
|
—
|
0.00
|
经营结余
|
29
|
—
|
—
|
0.00
|
其他
|
88
|
—
|
—
|
0.00
|
|
30
|
|
|
|
年末结转和结余
|
89
|
0.00
|
0.00
|
593,700.00
|
|
31
|
|
|
|
基本支出结转
|
90
|
—
|
—
|
593,700.00
|
|
32
|
|
|
|
项目支出结转和结余
|
91
|
—
|
—
|
0.00
|
|
33
|
|
|
|
经营结余
|
92
|
—
|
—
|
0.00
|
|
34
|
|
|
|
|
93
|
|
|
|
|
35
|
|
|
|
|
94
|
|
|
|
总计
|
36
|
14,898,500.00
|
18,329,700.00
|
18,341,809.22
|
总计
|
95
|
14,898,500.00
|
18,329,700.00
|
18,341,809.22
|
|
|
|
— 1 —
|
|
|
|
|
|
|
|
2016年度财政拨款收入支出决算总表
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
金额单位:元
|
编制单位:中共辽宁省丹东市委党校
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2016年度
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
财决01-1表
|
收 入
|
支 出
|
支 出
|
项 目
|
行次
|
年初预算数
|
调整预算数
|
决算数
|
项目(按功能分类)
|
行次
|
年初预算数
|
调整预算数
|
决算数
|
项目(按支出性质和经济分类)
|
行次
|
年初预算数
|
调整预算数
|
决算数
|
小计
|
一般公共预算财政拨款
|
政府性基金预算财政拨款
|
小计
|
一般公共预算财政拨款
|
政府性基金预算财政拨款
|
小计
|
一般公共预算财政拨款
|
政府性基金预算财政拨款
|
小计
|
一般公共预算财政拨款
|
政府性基金预算财政拨款
|
小计
|
一般公共预算财政拨款
|
政府性基金预算财政拨款
|
小计
|
一般公共预算财政拨款
|
政府性基金预算财政拨款
|
栏 次
|
|
1
|
2
|
3
|
栏 次
|
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
栏 次
|
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
一、一般公共预算财政拨款
|
1
|
13,898,500.00
|
17,029,700.00
|
17,029,700.00
|
一、一般公共服务支出
|
31
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
一、基本支出
|
54
|
11,192,700.00
|
11,192,700.00
|
0.00
|
17,029,700.00
|
17,029,700.00
|
0.00
|
16,436,000.00
|
16,436,000.00
|
0.00
|
二、政府性基金预算财政拨款
|
2
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
二、外交支出
|
32
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
人员经费
|
55
|
9,909,700.00
|
9,909,700.00
|
0.00
|
12,956,593.10
|
12,956,593.10
|
0.00
|
12,375,002.32
|
12,375,002.32
|
0.00
|
|
3
|
|
|
|
三、国防支出
|
33
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
日常公用经费
|
56
|
1,283,000.00
|
1,283,000.00
|
0.00
|
4,073,106.90
|
4,073,106.90
|
0.00
|
4,060,997.68
|
4,060,997.68
|
0.00
|
|
4
|
|
|
|
四、公共安全支出
|
34
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
二、项目支出
|
57
|
2,705,800.00
|
2,705,800.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
5
|
|
|
|
五、教育支出
|
35
|
13,304,800.00
|
13,304,800.00
|
0.00
|
16,397,790.00
|
16,397,790.00
|
0.00
|
15,804,090.00
|
15,804,090.00
|
0.00
|
基本建设类项目
|
58
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
6
|
|
|
|
六、科学技术支出
|
36
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
行政事业类项目
|
59
|
2,705,800.00
|
2,705,800.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
7
|
|
|
|
七、文化体育与传媒支出
|
37
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
60
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
8
|
|
|
|
八、社会保障和就业支出
|
38
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
61
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
9
|
|
|
|
九、医疗卫生与计划生育支出
|
39
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
62
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
10
|
|
|
|
十、节能环保支出
|
40
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
63
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
11
|
|
|
|
十一、城乡社区支出
|
41
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
支出经济分类
|
64
|
—
|
—
|
—
|
—
|
—
|
—
|
—
|
—
|
—
|
|
12
|
|
|
|
十二、农林水支出
|
42
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
工资福利支出
|
65
|
—
|
—
|
—
|
—
|
—
|
—
|
6,163,511.82
|
6,163,511.82
|
0.00
|
|
13
|
|
|
|
十三、交通运输支出
|
43
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
商品和服务支出
|
66
|
—
|
—
|
—
|
—
|
—
|
—
|
3,803,263.60
|
3,803,263.60
|
0.00
|
|
14
|
|
|
|
十四、资源勘探信息等支出
|
44
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
对个人和家庭的补助
|
67
|
—
|
—
|
—
|
—
|
—
|
—
|
6,211,490.50
|
6,211,490.50
|
0.00
|
|
15
|
|
|
|
十五、商业服务业等支出
|
45
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
对企事业单位的补贴
|
68
|
—
|
—
|
—
|
—
|
—
|
—
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
16
|
|
|
|
十六、金融支出
|
46
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
债务利息支出
|
69
|
—
|
—
|
—
|
—
|
—
|
—
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
17
|
|
|
|
十七、援助其他地区支出
|
47
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
基本建设支出
|
70
|
—
|
—
|
—
|
—
|
—
|
—
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
18
|
|
|
|
十八、国土海洋气象等支出
|
48
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
其他资本性支出
|
71
|
—
|
—
|
—
|
—
|
—
|
—
|
257,734.08
|
257,734.08
|
0.00
|
|
19
|
|
|
|
十九、住房保障支出
|
49
|
593,700.00
|
593,700.00
|
0.00
|
631,910.00
|
631,910.00
|
0.00
|
631,910.00
|
631,910.00
|
0.00
|
其他支出
|
72
|
—
|
—
|
—
|
—
|
—
|
—
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
20
|
|
|
|
二十、粮油物资储备支出
|
50
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
73
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
21
|
|
|
|
二十一、其他支出
|
51
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
74
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
22
|
|
|
|
二十二、债务还本支出
|
52
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
75
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
23
|
|
|
|
二十三、债务付息支出
|
53
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
76
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
本年收入合计
|
24
|
13,898,500.00
|
17,029,700.00
|
17,029,700.00
|
本年支出合计
|
77
|
13,898,500.00
|
13,898,500.00
|
0.00
|
17,029,700.00
|
17,029,700.00
|
0.00
|
16,436,000.00
|
16,436,000.00
|
0.00
|
本年支出合计
|
77
|
13,898,500.00
|
13,898,500.00
|
0.00
|
17,029,700.00
|
17,029,700.00
|
0.00
|
16,436,000.00
|
16,436,000.00
|
0.00
|
|
25
|
|
|
|
|
78
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
78
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
年初财政拨款结转和结余
|
26
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
年末财政拨款结转和结余
|
79
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
593,700.00
|
593,700.00
|
0.00
|
年末财政拨款结转和结余
|
79
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
593,700.00
|
593,700.00
|
0.00
|
一、一般公共预算财政拨款
|
27
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
基本支出结转
|
80
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
593,700.00
|
593,700.00
|
0.00
|
基本支出结转
|
80
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
593,700.00
|
593,700.00
|
0.00
|
二、政府性基金预算财政拨款
|
28
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
项目支出结转和结余
|
81
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
项目支出结转和结余
|
81
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
29
|
|
|
|
|
82
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
82
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
总计
|
30
|
13,898,500.00
|
17,029,700.00
|
17,029,700.00
|
总计
|
83
|
13,898,500.00
|
13,898,500.00
|
0.00
|
17,029,700.00
|
17,029,700.00
|
0.00
|
17,029,700.00
|
17,029,700.00
|
0.00
|
总计
|
83
|
13,898,500.00
|
13,898,500.00
|
0.00
|
17,029,700.00
|
17,029,700.00
|
0.00
|
17,029,700.00
|
17,029,700.00
|
0.00
|
注:本套决算报表中刷绿色单元格为自动取数生成,不需人工录入数据。
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
— 1 —
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2016年度收入决算表
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
金额单位:元
|
编制单位:中共辽宁省丹东市委党校
|
|
2016年度
|
|
|
|
|
财决03表
|
项目
|
本年收入合计
|
财政拨款收入
|
上级补助收入
|
事业收入
|
经营收入
|
附属单位上缴收入
|
其他收入
|
支出功能分类科目编码
|
科目名称
|
类
|
款
|
项
|
栏次
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
合计
|
18,341,809.22
|
17,029,700.00
|
0.00
|
1,300,000.00
|
0.00
|
0.00
|
12,109.22
|
205
|
教育支出
|
17,709,899.22
|
16,397,790.00
|
0.00
|
1,300,000.00
|
0.00
|
0.00
|
12,109.22
|
20508
|
进修及培训
|
17,709,899.22
|
16,397,790.00
|
0.00
|
1,300,000.00
|
0.00
|
0.00
|
12,109.22
|
2050802
|
干部教育
|
17,709,899.22
|
16,397,790.00
|
0.00
|
1,300,000.00
|
0.00
|
0.00
|
12,109.22
|
221
|
住房保障支出
|
631,910.00
|
631,910.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
22102
|
住房改革支出
|
631,910.00
|
631,910.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
2210201
|
住房公积金
|
631,910.00
|
631,910.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
|
— 1 —
|
|
|
|
|
|
2016年度支出决算表
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
金额单位:元
|
编制单位:中共辽宁省丹东市委党校
|
2016年度
|
|
|
|
|
财决04表
|
项目
|
本年支出合计
|
基本支出
|
项目支出
|
上缴上级支出
|
经营支出
|
对附属单位补助支出
|
支出功能分类科目编码
|
科目名称
|
类
|
款
|
项
|
栏次
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
合计
|
17,748,109.22
|
17,748,109.22
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
205
|
教育支出
|
17,116,199.22
|
17,116,199.22
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
20508
|
进修及培训
|
17,116,199.22
|
17,116,199.22
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
2050802
|
干部教育
|
17,116,199.22
|
17,116,199.22
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
221
|
住房保障支出
|
631,910.00
|
631,910.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
22102
|
住房改革支出
|
631,910.00
|
631,910.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
2210201
|
住房公积金
|
631,910.00
|
631,910.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
2016年度一般公共预算财政拨款收入支出决算表
|
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金额单位:元
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编制单位:中共辽宁省丹东市委党校
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2016年度
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财决07表
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项目
|
年初结转和结余
|
本年收入
|
本年支出
|
年末结转和结余
|
支出功能分类科目编码
|
科目名称
|
合计
|
基本支出结转
|
项目支出结转和结余
|
合计
|
基本支出
|
项目支出
|
合计
|
基本支出
|
项目支出
|
合计
|
基本支出结转
|
项目支出结转和结余
|
小计
|
人员经费
|
日常公用经费
|
小计
|
项目支出结转
|
项目支出结余
|
类
|
款
|
项
|
栏次
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
合计
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
17,029,700.00
|
17,029,700.00
|
0.00
|
16,436,000.00
|
16,436,000.00
|
12,375,002.32
|
4,060,997.68
|
0.00
|
593,700.00
|
593,700.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
205
|
教育支出
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
16,397,790.00
|
16,397,790.00
|
0.00
|
15,804,090.00
|
15,804,090.00
|
11,743,092.32
|
4,060,997.68
|
0.00
|
593,700.00
|
593,700.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
20508
|
进修及培训
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
16,397,790.00
|
16,397,790.00
|
0.00
|
15,804,090.00
|
15,804,090.00
|
11,743,092.32
|
4,060,997.68
|
0.00
|
593,700.00
|
593,700.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
2050802
|
干部教育
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
16,397,790.00
|
16,397,790.00
|
0.00
|
15,804,090.00
|
15,804,090.00
|
11,743,092.32
|
4,060,997.68
|
0.00
|
593,700.00
|
593,700.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
221
|
住房保障支出
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
631,910.00
|
631,910.00
|
0.00
|
631,910.00
|
631,910.00
|
631,910.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
22102
|
住房改革支出
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
631,910.00
|
631,910.00
|
0.00
|
631,910.00
|
631,910.00
|
631,910.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
2210201
|
住房公积金
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
631,910.00
|
631,910.00
|
0.00
|
631,910.00
|
631,910.00
|
631,910.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
|
|
|
|
|
— 1 —
|
|
|
|
|
|
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|
2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
|
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|
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|
金额单位:元
|
编制单位:中共辽宁省丹东市委党校
|
|
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|
|
|
|
|
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财决08-1表
|
项目
|
合计
|
工资福利支出
|
商品和服务支出
|
对个人和家庭的补助
|
基本建设支出
|
其他资本性支出
|
对企事业单位的补贴
|
债务利息支出
|
其他支出
|
支出功能分类科目编码
|
科目名称
|
小计
|
基本工资
|
津贴补贴
|
奖金
|
其他社会保障缴费
|
伙食补助费
|
绩效工资
|
机关事业单位基本养老保险缴费
|
职业年金缴费
|
其他工资福利支出
|
小计
|
办公费
|
印刷费
|
咨询费
|
手续费
|
水费
|
电费
|
邮电费
|
取暖费
|
物业管理费
|
差旅费
|
因公出国(境)费用
|
维修(护)费
|
租赁费
|
会议费
|
培训费
|
公务接待费
|
专用材料费
|
被装购置费
|
专用燃料费
|
劳务费
|
委托业务费
|
工会经费
|
福利费
|
公务用车运行维护费
|
其他交通费用
|
税金及附加费用
|
其他商品和服务支出
|
小计
|
离休费
|
退休费
|
退职(役)费
|
抚恤金
|
生活补助
|
救济费
|
医疗费
|
助学金
|
奖励金
|
生产补贴
|
住房公积金
|
提租补贴
|
购房补贴
|
采暖补贴
|
物业服务补贴
|
其他对个人和家庭的补助支出
|
小计
|
房屋建筑物购建
|
办公设备购置
|
专用设备购置
|
基础设施建设
|
大型修缮
|
信息网络及软件购置更新
|
物资储备
|
公务用车购置
|
其他交通工具购置
|
其他基本建设支出
|
小计
|
房屋建筑物购建
|
办公设备购置
|
专用设备购置
|
基础设施建设
|
大型修缮
|
信息网络及软件购置更新
|
物资储备
|
土地补偿
|
安置补助
|
地上附着物和青苗补偿
|
拆迁补偿
|
公务用车购置
|
其他交通工具购置
|
产权参股
|
其他资本性支出
|
小计
|
企业政策性补贴
|
事业单位补贴
|
财政贴息
|
其他对企事业单位的补贴
|
小计
|
国内债务付息
|
国外债务付息
|
小计
|
赠与
|
贷款转贷
|
其他支出
|
类
|
款
|
项
|
栏次
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
|
32
|
33
|
34
|
35
|
36
|
37
|
38
|
39
|
40
|
41
|
42
|
43
|
44
|
45
|
46
|
47
|
48
|
49
|
50
|
51
|
52
|
53
|
54
|
55
|
56
|
57
|
58
|
59
|
60
|
61
|
62
|
63
|
64
|
65
|
66
|
67
|
68
|
69
|
70
|
71
|
72
|
73
|
74
|
75
|
76
|
77
|
78
|
79
|
80
|
81
|
82
|
83
|
84
|
85
|
86
|
87
|
88
|
89
|
90
|
91
|
92
|
93
|
94
|
95
|
合计
|
16,436,000.00
|
6,163,511.82
|
2,720,708.00
|
2,578,699.84
|
207,500.50
|
656,603.48
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
3,803,263.60
|
182,182.46
|
37,460.00
|
0.00
|
325.00
|
65,131.30
|
250,000.00
|
22,274.85
|
697,634.96
|
0.00
|
127,403.00
|
0.00
|
1,053,496.78
|
0.00
|
0.00
|
892,062.97
|
24,551.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
64,400.00
|
0.00
|
99,000.00
|
0.00
|
177,661.28
|
109,680.00
|
0.00
|
0.00
|
6,211,490.50
|
550,159.00
|
3,245,958.50
|
0.00
|
23,766.00
|
160,502.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
1,599,195.00
|
0.00
|
631,910.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
—
|
—
|
—
|
—
|
—
|
—
|
—
|
—
|
—
|
—
|
—
|
257,734.08
|
0.00
|
108,190.00
|
149,544.08
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
—
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
—
|
—
|
205
|
教育支出
|
15,804,090.00
|
6,163,511.82
|
2,720,708.00
|
2,578,699.84
|
207,500.50
|
656,603.48
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
3,803,263.60
|
182,182.46
|
37,460.00
|
0.00
|
325.00
|
65,131.30
|
250,000.00
|
22,274.85
|
697,634.96
|
0.00
|
127,403.00
|
0.00
|
1,053,496.78
|
0.00
|
0.00
|
892,062.97
|
24,551.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
64,400.00
|
0.00
|
99,000.00
|
0.00
|
177,661.28
|
109,680.00
|
0.00
|
0.00
|
5,579,580.50
|
550,159.00
|
3,245,958.50
|
0.00
|
23,766.00
|
160,502.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
1,599,195.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
—
|
—
|
—
|
—
|
—
|
—
|
—
|
—
|
—
|
—
|
—
|
257,734.08
|
0.00
|
108,190.00
|
149,544.08
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
—
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
—
|
—
|
20508
|
进修及培训
|
15,804,090.00
|
6,163,511.82
|
2,720,708.00
|
2,578,699.84
|
207,500.50
|
656,603.48
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
3,803,263.60
|
182,182.46
|
37,460.00
|
0.00
|
325.00
|
65,131.30
|
250,000.00
|
22,274.85
|
697,634.96
|
0.00
|
127,403.00
|
0.00
|
1,053,496.78
|
0.00
|
0.00
|
892,062.97
|
24,551.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
64,400.00
|
0.00
|
99,000.00
|
0.00
|
177,661.28
|
109,680.00
|
0.00
|
0.00
|
5,579,580.50
|
550,159.00
|
3,245,958.50
|
0.00
|
23,766.00
|
160,502.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
1,599,195.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
—
|
—
|
—
|
—
|
—
|
—
|
—
|
—
|
—
|
—
|
—
|
257,734.08
|
0.00
|
108,190.00
|
149,544.08
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
—
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
—
|
—
|
2050802
|
干部教育
|
15,804,090.00
|
6,163,511.82
|
2,720,708.00
|
2,578,699.84
|
207,500.50
|
656,603.48
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
3,803,263.60
|
182,182.46
|
37,460.00
|
0.00
|
325.00
|
65,131.30
|
250,000.00
|
22,274.85
|
697,634.96
|
0.00
|
127,403.00
|
0.00
|
1,053,496.78
|
0.00
|
0.00
|
892,062.97
|
24,551.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
64,400.00
|
0.00
|
99,000.00
|
0.00
|
177,661.28
|
109,680.00
|
0.00
|
0.00
|
5,579,580.50
|
550,159.00
|
3,245,958.50
|
0.00
|
23,766.00
|
160,502.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
1,599,195.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
—
|
—
|
—
|
—
|
—
|
—
|
—
|
—
|
—
|
—
|
—
|
257,734.08
|
0.00
|
108,190.00
|
149,544.08
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
—
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
—
|
—
|
221
|
住房保障支出
|
631,910.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
631,910.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
631,910.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
—
|
—
|
—
|
—
|
—
|
—
|
—
|
—
|
—
|
—
|
—
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
—
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
—
|
—
|
22102
|
住房改革支出
|
631,910.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
631,910.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
631,910.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
—
|
—
|
—
|
—
|
—
|
—
|
—
|
—
|
—
|
—
|
—
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
—
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
—
|
—
|
2210201
|
住房公积金
|
631,910.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
631,910.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
631,910.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
—
|
—
|
—
|
—
|
—
|
—
|
—
|
—
|
—
|
—
|
—
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
—
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
—
|
—
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
— 1 —
|
|
|
|
|
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项目
|
年初结转和结余
|
本年收入
|
本年支出
|
年末结转和结余
|
支出功能分类科目编码
|
科目名称
|
合计
|
基本支出结转
|
项目支出结转和结余
|
合计
|
基本支出
|
项目支出
|
合计
|
基本支出
|
项目支出
|
合计
|
基本支出结转
|
项目支出结转和结余
|
小计
|
人员经费
|
日常公用经费
|
小计
|
项目支出结转
|
项目支出结余
|
类
|
款
|
项
|
栏次
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
合计
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
|
|
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财政专户管理资金收入支出决算表
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|
金额单位:元
|
编制单位:中共辽宁省丹东市委党校
|
|
|
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|
|
2016年度
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
财决11表
|
项目
|
年初结转和结余
|
本年收入
|
本年支出
|
用事业基金弥补收支差额
|
结余分配
|
年末结转和结余
|
支出功能分类科目编码
|
科目名称
|
合计
|
基本支出结转
|
项目支出结转和结余
|
合计
|
基本支出
|
项目支出
|
合计
|
基本支出
|
项目支出
|
合计
|
基本支出结转
|
项目支出结转和结余
|
小计
|
人员经费
|
日常公用经费
|
类
|
款
|
项
|
栏次
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
合计
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
1,300,000.00
|
1,300,000.00
|
0.00
|
1,300,000.00
|
1,300,000.00
|
0.00
|
1,300,000.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
205
|
教育支出
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
1,300,000.00
|
1,300,000.00
|
0.00
|
1,300,000.00
|
1,300,000.00
|
0.00
|
1,300,000.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
20508
|
进修及培训
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
1,300,000.00
|
1,300,000.00
|
0.00
|
1,300,000.00
|
1,300,000.00
|
0.00
|
1,300,000.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
2050802
|
干部教育
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
1,300,000.00
|
1,300,000.00
|
0.00
|
1,300,000.00
|
1,300,000.00
|
0.00
|
1,300,000.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
|
|
|
|
|
— 1 —
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
|
|
|
|
|
|
|
金额单位:元
|
|
|
|
|
|
|
|
项 目
|
行次
|
预算数
|
统计数
|
项 目
|
行次
|
统计数
|
栏 次
|
1
|
2
|
栏 次
|
3
|
一、“三公”经费支出
|
1
|
—
|
—
|
二、机关运行经费
|
22
|
0.00
|
(一)支出合计
|
2
|
370,000.00
|
202,212.28
|
(一)行政单位
|
23
|
0.00
|
1.因公出国(境)费
|
3
|
0.00
|
0.00
|
(二)参照公务员法管理事业单位
|
24
|
0.00
|
2.公务用车购置及运行维护费
|
4
|
335,000.00
|
177,661.28
|
|
25
|
|
(1)公务用车购置费
|
5
|
0.00
|
0.00
|
三、国有资产占用情况
|
26
|
—
|
(2)公务用车运行维护费
|
6
|
335,000.00
|
177,661.28
|
(一)车辆数合计(辆)
|
27
|
5
|
3.公务接待费
|
7
|
35,000.00
|
24,551.00
|
1.部级领导干部用车
|
28
|
0
|
(1)国内接待费
|
8
|
35,000.00
|
24,551.00
|
2.一般公务用车
|
29
|
5
|
其中:外事接待费
|
9
|
0.00
|
0.00
|
3.一般执法执勤用车
|
30
|
0
|
(2)国(境)外接待费
|
10
|
0.00
|
0.00
|
4.特种专业技术用车
|
31
|
0
|
(二)相关统计数
|
11
|
—
|
—
|
5.其他用车
|
32
|
0
|
1.因公出国(境)团组数(个)
|
12
|
—
|
0
|
(二)单价50万元以上通用设备(台,套)
|
33
|
0
|
2.因公出国(境)人次数(人)
|
13
|
—
|
0
|
(三)单价100万元以上专用设备(台,套)
|
34
|
0
|
3.公务用车购置数(辆)
|
14
|
—
|
0
|
|
35
|
|
4.公务用车保有量(辆)
|
15
|
—
|
5
|
|
36
|
|
5.国内公务接待批次(个)
|
16
|
—
|
17
|
|
37
|
|
其中:外事接待批次(个)
|
17
|
—
|
0
|
|
38
|
|
6.国内公务接待人次(人)
|
18
|
—
|
710
|
|
39
|
|
其中:外事接待人次(人)
|
19
|
—
|
0
|
|
40
|
|
7.国(境)外公务接待批次(个)
|
20
|
—
|
0
|
|
41
|
|
8.国(境)外公务接待人次(人)
|
21
|
—
|
0
|
|
42
|
|
注:1.本表反映部门决算中“三公”经费、机关运行经费和国有资产占用情况等相关统计指标。
|
|